Категория: Бланки/Образцы
Подборка наиболее важных документов по запросу Заявление на возврат переплаты по налогу (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Нормативные акты. Заявление на возврат переплаты по налогуПриказ ФНС России от 03.03.2015 N ММВ-7-8/90@
"Об утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при осуществлении зачета и возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) налогов, сборов, пеней, штрафов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2015 N 36602) Приложение N 8
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ
(ред. от 03.07.2016)
(с изм. и доп. вступ. в силу с 01.09.2016) 7. Заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Путеводитель по бюджетному учету и налогам. Практическое пособие по НДФЛ По мнению Минфина России, заявить вычет в неиспользованной сумме по прошлым налоговым периодам можно путем возврата излишне уплаченного налога, подав заявления о возврате налога и декларации (уточненные декларации) за соответствующие периоды (Письма от 13.06.2012 N 03-04-05/7-723, от 01.06.2012 N 03-04-08/4-130 (доведено до сведения налоговых органов Письмом ФНС России от 25.06.2012 N ЕД-4-3/10337@), от 18.05.2012 N 03-04-05/9-644, от 14.05.2012 N 03-04-05/7-633, от 12.03.2012 N 03-04-05/7-278). Причем в данном случае не применяются положения об ограничении срока обращения за возвратом налога трехлетним периодом по п. 7 ст. 78 НК РФ. К такому выводу пришел Минфин России в Письме от 28.09.2012 N 03-04-08/4-325, пояснив, что положения ст. 220 НК РФ о переносе остатка вычета на прошлые периоды установили иной порядок возврата налога по отношению к установленному в ст. 78 НК РФ.
Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс
Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс
Формы документов. Заявление на возврат переплаты по налогуФорма: Заявление о зачете суммы излишне уплаченного налога (сбора, пени, штрафа)
(Приказ ФНС России от 03.03.2015 N ММВ-7-8/90@)
Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс
Форма: Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога (сбора, пени, штрафа) (образец заполнения)
(Подготовлен специалистами КонсультантПлюс, 2016)
Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс
З А Я В Л Е Н И Е
Прошу вернуть сумму налога на доходы физических лиц за 2014 г.
в размере 15600 рублей (пятнадцать тысяч шестьсот рублей) в связи с применением __социального налогового вычета на лечение по подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ на основании представленной декларации по налогу на доходы физических лиц.
Возврат прошу осуществить перечислением на следующий банковский счет:
Наименование банка ________________________________________________________
ИНН __________________БИК _______________________КПП _____________________
Лицевой счет налогоплательщика _____________________________________________
«_____» ______________ 20___ г.
Примечание: В шапке заявления физическое лицо может указывать либо паспортные данные, либо ИНН, по его выбору. 15600 руб. в данном примере рассчитывается как 13% от максимально предусмотренного в данном случае вычета (120 тыс. руб.). ФИО, паспортные данные, адрес места жительства указываются на основании данных паспорта. Перевод средств может быть осуществлен также на карточный счет налогоплательщика.
Возврат НДФЛ представляет собой законное право граждан РФ осуществить возмещение части налога, удержанного в бюджет РФ. Эта процедура требует ежегодного заполнения следующих документов:
Согласно Приказу ФНС РФ от 03.03.2015 года, с апреля того же года вступила в силу новая форма заявления на возврат налога. К основным отличиям от старой формы можно отнести следующие правки:
1. Теперь в заявлении в обязательном порядке прописываются коды КБК и ОКТМО из декларации по форме 3-НДФЛ. Предыдущая форма декларации содержит данные на листе в «Разделе 1. Сведения о суммах налога, подлежащих уплате в бюджет/возврату из бюджета». Ранее по форме 2011-2013 года все эти данные содержатся в Разделе 6 (о суммах налога, подлежащих уплате в бюджет/возврату из бюджета).
Важно отметить, что если у человека в календарном году было несколько работодателей (источников дохода), то в декларации может присутствовать несколько листов с расчетами. Для каждого будут указаны разные коды ОКТМО и суммы возврата. При этом нужно уточнить в своем налоговом подразделении, как оформлять документ – писать несколько заявлений или указывать все подсчеты в одном.
2. Паспортные данные налогоплательщика – еще одно изменение, касающееся заполнения заявления на возврат НДФЛ. Теперь этот пункт позволяет избежать возможных ошибок и неточностей при отправке и перерасчете денежных средств.
Образец заявления на возврат НДФЛ нового образца имеется в каждой налоговой инспекции или другом местном принимающем органе. Проблем с заполнением декларации и заявлений возникнуть не должно.
Условия возврата излишне удержанного НДФЛВ п. 1 ст. 231 НК РФ установлены условия и порядок возврата излишне удержанного НДФЛ. К основным положениям относятся следующие:
Скачать бланк и образец заявления на возврат НДФЛ может каждое заинтересованное лицо. Используя возможности нашего сайта, вы сможете в кратчайшие сроки внести данные в документы на возврат денежных средств. Грамотное заполнение подобного рода бланков гарантирует своевременное получение полной суммы возврата.
28 Сентября 2016
Если налоговые платежи перечисляются в бюджет с опозданием (то есть с нарушением установленных сроков), то помимо самих налогов необходимо дополнительно уплатить еще и пени. Расчет пеней является, пожалуй, одной из самых рутинных задач, которую приходится решать бухгалтеру. Впрочем, для ее успешного выполнения ему нужно учесть ряд нюансов.
Торговое предприятие (применяющее УСНО) планирует принять участие в региональной выставке-ярмарке «Школьный базар». Должно ли оно оборудовать торговое место ККТ либо торговлю можно осуществлять без применения кассового аппарата (выдавать покупателям по их требованию квитанции)?
Спор между компанией и налоговиками начался после того, как у ООО была проведена камеральная налоговая проверка уточненной налоговой декларации общества по НДС за II квартал 2014 года, после которой инспекторы выписали штрафы на сумму 7,8 млн руб. (ст. 122 НК РФ). ООО обратилось в арбитражный суд с требованием признать это решение налоговиков недействительным в связи с наличием смягчающих обстоятельств, а именно тяжелого финансового положения ООО.
27 Сентября 2016
Законодатели обратили внимание на то, что в Российской Федерации остается значительной суммарная задолженность по заработной плате. Например, по данным Крымстата на 20.07.2016 такая задолженность по предприятиям Республики Крым составила 116,3 млн руб. С целью повышения защищенности работников от недобросовестных работодателей в части оплаты труда принят Федеральный закон от 03.07.2016 № 272‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда».
В условиях кризиса индексация заработной платы порой становится непосильной ношей для работодателей. Тем не менее индексация зарплаты в связи с инфляцией является обязанностью работодателя, а не его правом. В этом единодушны и Роструд, и Конституционный Суд РФ.
СеминарыОбщество с ограниченной ответственностью (ООО ) - самая подходящая форма для организации малого бизнеса
Необходимая информация для подготовки пакета документов:
ШАГ 1 Заявление в налоговую инспекцию о регистрации ООО
Более подробно о порядке и правилах заполнения заявлений и регистрационных форм
- (Заявление в ИФНС о регистрации (Р11001) необходимо подписать и заверить подпись заявителя у любого нотариуса.
- Подпись на данном заявлении заверяется нотариусом в присутствии заявителя. Услуга платная, уточняйте у своего нотариуса. Нотариусу помимо заявления потребуется сам заявитель и его паспорт .
ШАГ 2 (Подготовить устав)
Необходимо подготовить 1 или 2 экземпляра (в зависимости от региона), прошить - (прошито, пронумеровано, количество листов и подпись заявителя - Прошито ). Это необходимо проделать со всеми документами, предоставляемыми на регистрацию на нескольких листах. Также рекомендуем подготовить дополнительно 2 экземпляра устава для заверения копий в ИФНС.
Основные положения и наиболее просто и часто изменяемые положения устава:
Основные положения и наиболее просто и часто изменяемые положения устава:
ШАГ 3 (Решение участника о создании ООО)
Далее устав подлежит утверждению решением единственного участника .
Действие: Для этого необходимо заполнить соответствующую форму: решение единственного участника (Решение участника )
ШАГ 4 (Оплата государственной пошлины)
Документ об уплате государственной пошлины представляется в регистрирующий орган в подлиннике. При этом код бюджетной классификации, а также реквизиты счета регистрирующего органа должны быть правильно указаны.
Оплачивается в любом сбербанке либо по безналичному расчету, по реквизитам, указанным в ИФНС.
Реквизиты для оплаты государственной пошлины можно узнать на сайте ИФНС http://www.nalog.ru
ШАГ 5 Сдаем документы для регистрации ООО в ИФНС
Для получения документов через 5 рабочих дней из ИФНС потребуется доверенность на человека, который будет их забирать (Доверенность в ИФНС).
Теперь обязанность по сохранности и ведению списка (реестра) участников лежит на ООО. Примерный список участников (Список участников) находится в архиве.
Через пять рабочих дней получаем документы:
ШАГ 6 (Заявление о переходе на упрощенку)
Одновременно с получением документов (в течение 5 рабочих дней с момента регистрации фирмы) подаем заявление в ИФНС о переходе на Упрощенную систему налогообложения (если выбрана упрощенная система налогообложения) (Заявление УСН)
ШАГ 7 ( Заказываем печать для фирмы)
Обратиться в фирму которая занимается изготовлением печатей
Возможно, потребуется показать или отдать копии (простые) учредительных документов, свидетельств. Примерная стоимость от 500 руб. до 3000 руб. зависит от оснастки и технологии изготовления
ШАГ 8 ( Получаем информационное письмо из Госкомстата (статистика))
Для получения письма необходимо при себе иметь копии документов - ИНН, ОГРН, выписка из ЕГРЮЛ, оплатить госпошлину (могут потребоваться другие учредительные документы).
Список документов, необходимый для открытия расчетного счета (в каждом банке могут потребовать дополнительные документы):
Может потребоваться копия договора аренды нежилого помещения для подтверждения юридического адреса.
После предоставления всех необходимых документов заключается договор на обслуживание банковского счета в 2-х экземплярах для каждой стороны.
После открытия расчетного счета сообщаем данные сведения в ИФНС по месту регистрации ООО (Сообщение счет) Иначе - штраф.
ШАГ 10 ( Встаем на учет в фондах ОМС, ПФР и ФСС )
Встаем на учет в фондах ОМС, ПФР и ФСС (по юридическому адресу фирмы должны придти уведомления о постановке на учет). Лучше получить все уведомления на руки, чтобы не потерялись, они понадобятся для сдачи отчетности, т.к. фонды присваивают каждой фирме свой номер, который заносится в бухгалтерскую программу или прописывается в отчете).
Возможно, потребуются копии учредительных документов и свидетельств.
Документы на вычет через работодателя при покупке недвижимостиДанный список Вы можете использовать для получения вычета при покупке недвижимости через работодателя. Вы можете скачать список в формате pdf, пройдя по этой ссылке.
Вы можете скачать образец заявления для работодателя (или иного налогового агента) в формате doc, пройдя по этой ссылке. При помощи этого заявления, получив предварительно в налоговой инспекции уведомление о праве на вычет, вы сможете получить вычет у своего работодателя.
Вы можете скачать образец заявления для налоговой инспекции в формате doc, пройдя по этой ссылке. При помощи этого заявления, Вы сможете получить в налоговой инспекции уведомление о праве на вычет. Далее, с уведомлением о праве на вычет, Вы сможете получить вычет у своего работодателя (или иного налогового агента).
Соглашение о разделе вычета при общей совместной собственности можно использовать такое же, как при вычете через налоговую инспекцию (выше).
Документы для вычетаПоследнее обновление Май 2015
Список документов для оформления вычета
Для того чтобы оформить налоговый вычет на лечение Вам понадобятся следующие документы и информация:
При оформлении налогового вычета за лечебные услуги предоставляются:
Обратите внимание: предоставление платежных документов (чеков, квитанций, платежных поручений) не является обязательным (подробнее Требуется ли прикладывать копии платежных документов? )
Примечание: при прохождении лечения в санаторно-курортном учреждении Вы можете получить аналогичную справку. В этой справке будет отражена стоимость лечения, включенная в путевку (за вычетом проживания, питания и т.п.) и сумма дополнительно оплаченных медицинских услуг.Примечание: если в договоре на лечение указаны реквизиты лицензии медицинского заведения, то предоставление лицензии не является обязательным.
При оформлении налогового вычета на покупку медикаментов предоставляются:
При оформлении налогового вычета на добровольное медицинское страхование предоставляются:
Примечание: если в договоре со страховой компанией указаны реквизиты лицензии, то отдельное предоставление лицензии не является обязательным.
При оформлении налогового вычета за детей дополнительно предоставляется:
При оформлении налогового вычета за супруга дополнительно предоставляется:
При оформлении налогового вычета за родителей дополнительно предоставляется:
Следует отметить, что во избежание задержек и отказов лучше обращаться в налоговую службу с максимально полным пакетом документов .
Требуется ли прикладывать копии платежных документов?
При получении налогового вычета за медицинские услуги налогоплательщику не требуется предоставлять копии платежных документов (квитанций, чеков, платежных поручений). Достаточно того, чтобы у налогоплательщика была справка об оплате медицинских услуг для налоговых органов (это связано с тем, что справка выдается медицинской организацией только после оплаты медицинской услуги и применяется в качестве документа, подтверждающего фактические расходы налогоплательщика). Данная позиция изложена в письмах ФНС России от 2 мая 2012 г. N ЕД-4-3/7333@. от 07.03.2013 № ЕД-3-3/787@, от 22.11.2012 № ЕД-4-3/19630@, Письме Минфина России от 17.04.2012 № 03-04-08/7-76 .
В тоже время, если все платежные документы у Вас на руках, то Вы можете приложить их копии к налоговой декларации. Некоторые налоговые инспекции (особенно в регионах России) до сих пор требуют предоставить копии платежных документов (это незаконно, но в некоторых случаях их проще приложить, чем оспаривать их требование).
При этом важно отметить, что при получении налогового вычета за оплату медикаментов (по рецептам) предоставление подтверждающих платежных документов является обязательным для получения налогового вычета.
Подготовка документов с помощью сервиса "Верни Налог"
Cервис "Верни Налог" поможет Вам легко и быстро подготовить декларацию 3-НДФЛ и заявление на возврат налога, отвечая на простые вопросы. В дополнение он также предоставит Вам подробную инструкцию по сдаче документов в налоговые органы, а в случае любых вопросов при работе с сервисом профессиональные юристы с удовольствием проконсультируют Вас.
Как заполнить заявление при замене ЭКЛЗ на контрольно-кассовой машинеC 01 января 2012 года для подачи документов в ИФНС для замены ЭКЛЗ на вашей ККМ нужно заполнить новую (универсальную) форму (форма заявления о замене ЭКЛЗ по КНД 1110021 ).
При заполнение этого нетривиального документа, возникают вопросы: « Где взять информацию для заполнения того или иного пункта заявления?» Для заполнения заявления вам понадобятся следующие документы:
Если собрали все документы, можем приступить к заполнению.
Заполнение 1 листа (титульный лист) заявления о замене ЭКЛЗНа первом листе указываем ИНН и КПП вашей организации, потом код налогового органа (например, 7726 – если 26 ИФНС и 7713 – если в 13 налоговую). Теперь заполним вид документа: при замене блока ЭКЛЗ в первом окошке ставим 2 и в остальных окошках ставим двойки, кроме четвертого, там ставим 1 (2/22122)
Вроде с самым страшным справились, осталось написать название организации, вписать вид деятельности по ОКВЭД (смотрим в кодах статистики или в выписке из ЕГРЮЛ), контактный номер телефона, указываем, кем представлено заявление самой организацией (1) или обособленным подразделением(2) или ИП(3). Если заявление подается по доверенности не первым лицом вашей фирмы, то вписываются данные доверенного лица и реквизиты доверенности. Внизу заявления указываем регистрационный номер ККТ и регистрационный номер ЭКЛЗ, данные можно взять из карточки регистрации.
Заполнение 2 листа заявления о замене ЭКЛЗНа последней странице нужно указать адрес установки кассы, наименование места установки (магазин, офис, палатка) и реквизиты договора аренды. В случае установки кассы в помещении, находящемся в собственности вашей организации, информация по договору аренды не заполняется.
Документы для налоговой о замене ЭКЛЗ, сроки сдачи, бланк заявленияАдреса и телефоны налоговых ИФНС Замена ЭКЛЗ порядок действий и документы в налоговую
После обращения в ЦТО РИН-СЕРВИС Екатеринбург с просьбой о замене ЭКЛЗ в контрольно-кассовой технике, в течение трех рабочих дней после замены блока, в налоговую службу (ИФНС) необходимо предоставить следующий необходимый список документов: 2014, 2015 года.
Документы, которые предоставляете ВЫ:* Стоимость оформления полного пакета документов в ЦТО РИН-СЕРВИС – 250 руб.
Сроки сдачи документов в налоговуюДе-факто и де-юре никаких сроков сдачи в налоговую списка правильно оформленных Вами и для Вас документов в ЦТО (после замены блока ЭКЛЗ в ККМ) – нет. Но, конечно на практике, каждая ИФНС определяет свои сроки сдачи и сроки обращения в налоговую инспекцию, а так же назначает свой порядок замены ЭКЛЗ. В среднем сроки сдачи необходимых документов осуществляются в течение трех рабочих дней с момента фактической замены ЭКЛЗ на кассовом аппарате или фискальном регистраторе.
Заявление на замену ЭКЛЗ 2015 образец (бланк заявления)Скачать универсальный образец бланка заявления на замену ЭКЛЗ в 2015 году для предоставления в налоговую инспекцию. Данный универсальный образец заявления по КНД 1110021 предназначен не только для перерегистрации ККТ в связи с заменой ЭКЛЗ, но и для заявлений о замене регистрационной карточки ККМ, постановке контрольно-кассовой техники на налоговый учет, снятии контрольно-кассовой техники с налогового учета и смене места нахождения ККМ. Приложение № 1 к Приказу ФНС РФ от 09.04.2008 г. № ММ-3-2/152 (в ред. Приказа ФНС РФ от 21.11.2011 г. № ММВ-7-2/891).
Налоговые службы Екатеринбурга и городов Свердловской областиАдреса, телефоны, условия и время работы ИФНС налоговых служб Екатеринбурга и городов Свердловской области: Березовский, Верхняя Пышма, Сысерть, куда необходимо предоставлять документы о замене ЭКЛЗ в ККМ Вашей кассовой технике или для регистрации кассового аппарата в налоговой (постановки ККМ на учет), актуальность информации 2014
2015 года:четверг 8:30-17:30, пятница 8:30-16:30, "живая очередь без записи", присутствие специалиста ЦТО не обязательно, тел. 8 (34374) 6-05-75
Хочу получить через налоговую инспекцию вычет за приобретенную по ДДУ (сумма немногим более 2 000 000р) в конце 2014г квартиру.
Скачал с сайта ФНС и заполнил "заявление
о подтверждении права на имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации". Остальные документы соберу и заполню позже.
1. До какого числа необходимо успеть подать в налоговую заявление и прочие документы для получения вычета за прошлый (2015) год?
2. Я хотел бы, чтобы вычет был перечислен мне на мою карту Сбербанка VISA. Она для этого подойдет?
3. Где и как нужно указать номер карты или какие-то другие реквизиты для перечисления денег?
4. В Образце заявления на получение вычета (вот он):
есть примерно такой текст:
Прошу в соответствии со ст. 220 Нал. кодекса РФ подтвердить мое право на получение имущественного налогового вычета по налогу на доходы физ. лиц в сумме ________ в части фактически произведенных расходов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации,
а также в сумме _________ в части фактически произведенных расходов, предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации.
Поясните, какие суммы указать в обоих полях? По 2 000 000р. в каждом?
5. В образце заявления есть такой текст:
Вычет в _______ году планирую получать у следующих работодателей:
Очевидно, здесь я должен указать своего работодателя. Но я хочу получить вычет через налоговую, нет ли ошибки в образце заявления?
Спасибо за ответы!
Список документов для оформления вычета
Для того чтобы оформить имущественный вычет при покупке квартиры/дома/участка через налоговую инспекцию Вам понадобятся следующие документы и информация:
1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (скачать ее Вы можете здесь). В ИФНС подается оригинал декларации.
2. Паспорт или документ его заменяющий. В ИФНС подаются заверенные копии первых страниц паспорта (основная информация + страницы с пропиской).
Заметка: копия паспорта не входит в обязательные документы по закону, но во многих налоговых инспекциях требуют ее приложить.
3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Такую справку Вы можете получить у Вашего работодателя. В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ.
Примечание: если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей.
4. Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая инспекция перечислит Вам деньги. В ИФНС подается оригинал заявления. Образец заявления Вы можете скачать здесь: Заявление на возврат налога при имущественном вычете.
5. Договор купли-продажи или договор долевого участия. В ИФНС подается заверенная копия договора.
6. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты жилья (обычно это платежные поручения, квитанции об оплате или расписки). В ИФНС подаются заверенные копии платежных документов.
7. Свидетельство о государственной регистрации права собственности. В ИФНС подается заверенная копия свидетельства о регистрации.
Заметка: если Вы приобрели квартиру по договору долевого участия, то свидетельство не является обязательным документом (соответственно, его можно не подавать в налоговый орган).
8. Акт приема-передачи жилья. В ИФНС подается заверенная копия акта.
Заметка: если Вы приобрели квартиру по договору купли-продажи, то акт приема-передачи не является обязательным документом (соответственно, его можно не подавать в налоговый орган).
Если приобретение квартиры производилось с помощью ипотеки (или жилищного кредита) и производится возврат денег по уплаченным процентам, то дополнительно представляются:
9. Кредитный договор с банком. В ИФНС подается заверенная копия договора.
10. Справка об удержанных процентах за год (ее Вы получаете в банке, который выдал Вам кредит). В ИФНС подается оригинал справки.
Заметка: некоторые налоговые инспекции могут также запросить копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты кредита (квитанции, чеки, платежные поручения, выписки и т.п.).
п.с. Декларация 2015 уже есть на сайте налоговой
6-den81 >, простите, а кто заверяет?
Несколько лет пользовалась вычетом на обучение.
Подавала только копии документов.
кто знает, если индивидуальный предприниматель является плательщиком ЕНВД, есть ли у него по НК право на стандартные налоговые вычеты: на имущество или на несовершеннолетних детей и т.д. либо нет вообще ни на какой?
А мне вот интересно, почему это спрашивают в Юриспруденции, а не в Бухучет и налоги.
7-Ведьма > я так понимаю, что заверяет тот, кто подаёт заявление, подтверждая тем самым что это "чистая" копия (без подчисток/затирок/исправлений).
7-Ведьма > не надо заверять, это я просто скопировал первое что нашел.
Вчера отнес документы на вычет в 4 налоговую вечером. Народу никого не было
Российское законодательство предоставляет налогоплательщику – физическому лицу, право получить обратно часть уплаченного ранее подоходного налога. Данная правовая норма регламентируется ч.2 ст.220 НК РФ и называется имущественный вычет.
В каких случаях вам положен имущественный вычет?Первое, что вам следует знать, что на сегодняшний момент согласно пп. 1 п. 3 ст. 220 НКРФ вычет предоставляется только на сумму не более 13% от стоимости жилья до 2000 000 рублей. То есть, если вы при сделке купли-продажи недвижимости приобрели право на имущественный вычет, но сумма, подлежащая к возврату меньше 260 000 рублей, то вы можете воспользоваться данным правом повторно. Однако, данная норма законодательства постоянно меняется и учитывается тот расчет, который действовал на момент возникновения права на вычет.
Воспользоваться данным правом вы можете двумя способами:В данной статье речь пойдет о втором варианте имущественного вычета. Если же вы желаете воспользоваться данным правом при покупке квартиры, то вам стоит обратиться в территориальный орган федеральной налоговой службы с заявлением и предоставить определенный пакет документов.
Кому полагается возврат НДФЛ?В инспекцию ФНС либо по месту проживания налогоплательщика, либо по месту регистрации недвижимости.
Что входит в пакет обязательных документов?В случае отсутствия каких-либо бумаг, некорректного составления и заполнения хотя бы одного из необходимых документов в удовлетворении вашего обращения будет отказано или предложено устранить недостатки.
Как составить правильное заявление о возврате НДФЛ при покупке квартиры? Форма заявленияБланк установленного образца имеется в каждом отделении ФНС либо вы самостоятельно можете его найти на официальном сайте территориальной налоговой инспекции. Допускается заполнение заявления как в компьютерном варианте, так и в письменном виде от руки.
Какие нужно указать данныеВ правом верхнем углу документа указываются:
Согласно ст. 78 НК РФ заявление на возврат НДФЛ вы имеете право направить в ФНС не позднее трех лет с момента приобретения жилья. Представить его можно по окончании отчетного года, когда работодатель может сформировать годовую справку о доходах по форме 2-НДФЛ.
Инструкция по заполнению формы декларации 3 НДФЛОсновной документ, в котором производится расчет суммы подоходного налога к возврату – это декларация по форме 3-НДФЛ. Человеку, ранее не сталкивавшемуся с заполнением подобных бланков и произведением необходимых исчислений, стоит выбрать один из вариантов:
Будьте очень внимательны и перепроверяйте каждую цифру, так как любая ошибка и описка в заполнении бланка является основанием для отказа в выплате.
Срок рассмотрения заявленияПроверка правильности составления представленных вами документов (камеральная проверка) проводится территориальным налоговым органом в срок до 10 дней с момента подачи заявления. Об отказе в получении вычета инспекция должна уведомить заявителя не позже 5 дней. Но в реальной жизни данное уведомление может идти слишком долго или вообще не попасть к адресату. Поэтому в ваших интересах узнавать о результатах в налоговом органе по месту жительства, либо в личном кабинете на сайте предоставления государственных услуг.
В случае положительного рассмотрения заявления о возврате НДФЛ при покупке квартиры денежные средства на сберегательный счет получателя должны поступить в течение одного месяца (ранее сроки были соответственно три месяца и три месяца).
Возврат подоходного налога из бюджета при покупке квартиры хотя и хлопотная процедура, но стоит потраченного на нее времени. При внимательном отношении к документам, вы сможете быстро получить от государства значительную сумму «в подарок».
Получите бесплатную юридическую консультацию прямо сейчасПолучение имущественного вычета при покупке квартиры в ипотеку
Условия возвращения подоходного налога при покупке квартиры
Способы получения информации по налогу на имущество физических лиц